RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Yhdyskuntavaliokunta
Esityslista 20.01.2026/Asianro 8
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Strategian 2026 läpimurtohankkeet, yhdyskuntatoimi (pdf 468.58 kb) |
| Oheismateriaali 2Investoinnit 2026 - Talonrakennus_työohjelma YLKV 200126 (pdf 326.37 kb) |
| Oheismateriaali 3Liikenneväylien työohjelma vuodelle 2026 (pdf 104.25 kb) |
| Oheismateriaali 4Konekaluston hankintaohjelma vuodelle 2026 (pdf 126.75 kb) |
| Oheismateriaali 5Kuntatekniikka, viheralueinvestoinnnit 2026 (pdf 73.47 kb) |
| Oheismateriaali 6Kaavoitusohjelma 2026_ylkv200126 (pdf 3.15 mb) |
| Oheismateriaali 7Päästövähennysohjelma_yhdyskuntatoimi 2026 (pdf 189.76 kb) |
Yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2026
YLKV 20.01.2026
26/02.02.02/2026
Lisätiedot:
yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Talousarvion täytäntöönpano ja seuranta
Yhdyskuntatoimen toimialakohtainen talousarvio hyväksyttiin yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa 9.9.2025 ja rakennusvaliokunta puolestaan hyväksyi oman osuutensa kokouksessaan 27.8.2025. Kaupunginvaltuusto vahvisti lopullisen talousarvion ja -suunnitelman kokouksessaan 10.11.2025. Yhdyskuntatoimen osalle ei tullut sanallisia eikä määrärahoihin liittyviä muutoksia. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvioesitys on luettavissa alla olevan linkin kautta:
Kauniaisten kaupunki, talousarvio 2026
Vuoden 2026 toiminta pyritään toteuttamaan hyväksytyn talousarvion puitteissa edelleen edistäen talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi noudatetaan tarkan taloudenpidon käytäntöä kaikessa toiminnassa, ylimääräisiä kustannuseriä välttäen. Investointiohjelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2025 keskeneräisten investointihankkeiden osalta.
Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun toteutuneiden tilanteiden mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman. Mahdollisista merkittävistä talouden tai toiminnan poikkeamista raportoidaan tapauskohtaisesti.
1. Strategia 2026 - Läpimurtohankkeiden välitulosten tavoitteet vuodelle 2026
Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 7.4.2025 strategiakonsultin (Stradigo Oy), jonka johdolla uusi valtuusto, kaupunginhallitus ja kaupungin toimialojen johto työstivät uutta strategiaa touko- ja syyskuun 2025 välisenä aikana. Strategiatyöskentely koostui pääosin Teamsin kautta pidetystä ja sähköisiä ryhmätyökaluja hyödyntävistä workshopeista. Lisäksi kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat pitivät kaksi strategiaa valmistelevaa iltaseminaaria. Kaupungin johtoryhmä toimi strategiatyön valmisteluryhmänä. Strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa (KV 15.9.2025 § 48). Strategian nimeksi päätettiin “Kestävästi onnellinen – i en lite bättre stad”. Hyväksytyssä strategiassa on kaksi strategista tavoitetta: 1. Suomen vetovoimaisin ja 2. Kasvava talous. Kumpikin strateginen tavoite jakautuu neljään niin kutsuttuun läpimurtohankkeeseen, ikään kuin keskeiseen hankkeeseen, joille on määritelty tavoiteltavat lopputulokset. Niihin pääsemiseksi tunnistettiin välituloksia, joita voidaan vuosittain täydentää edellisten saavuttamisen jälkeen. Jokaisen läpimurtohankkeen edistymistä seuraa toimielin tai useampi toimielin. Lisäksi kaupunginjohtaja on nimennyt kullekin läpimurtohankkeelle toimialakohtaisen vastuuhenkilön (kapteenin).
Strategian 2026 – läpimurtohankkeet sekä niiden edistymistä seuraavat toimielimet:
1. |
| Suomen vetovoimaisin |
| 1.1 | Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus |
| 1.2 | Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna |
| 1.3 | Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen |
| 1.4 | Lisää elinvoimaa ja yrityksiä |
2. |
| Kasvava talous |
| 2.1 | Kaavoitus on avain väestönkasvuun |
| 2.2 | Talouden vastuullinen tasapainottaminen |
| 2.3 | Pitkän aikavälin investointisuunnitelma |
| 2.4 | Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen |
Strategian 2026 läpimurtohankkeet yhdyskuntatoimen osalta ovat oheismateriaalina.
2. Tuotantotapaselvitykset
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.10.2024 (§ 158) käynnistää tuotantotapaselvitykset eri toimialoilla. Selvityksiin varattiin 140 000 euron suuruinen määräraha. Yhdyskuntatoimen osalta selvitykset koskivat ruoka- ja puhdistuspalveluja sekä kuntatekniikan kunnossapitopitopalveluja. Lisäksi päätettiin, että konsultti laatii kaikki muut selvitykset, lukuun ottamatta varhaiskasvatuspalveluja, peruskoulujen johtamisjärjestelmää sekä ruoka- ja puhdistuspalveluja, jotka voidaan tehdä omana työnä.
Yhdyskuntavaliokunta osaltaan hyväksyi ruoka- ja puhdistuspalvelujen tuotantotapaselvityksen kokouksessaan 28.10.2025 sekä päätti lähettää sen edelleen KH:n hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.11.2025 hyväksyä ruoka- ja puhdistuspalvelujen tuotantotapaselvityksen seuraavin linjauksin:
Ruoka- ja puhdistuspalvelut tulosalueen ja -yksiköiden toiminta jatkuu nykymallin mukaisesti pääosin omana tuotantona, vaihtoehto 1. mukaisesti.
Oman tuotannon säilyttämisen lisäksi tulosalueen henkilöstömäärää sopeutetaan vuosien 2025–2027 aikana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa määriteltyjen henkilöstökulusäästöjen aikaansaamiseksi tarkoittaen yhteensä – 9 HTV vähennystä, sekä euromääräisesti nykyhetken palkkatason mukaisesti arvioituna n. 250 000 € suuruista henkilöstökulusäästöä.
Kuntatekniikka
Kunnossapidon tuotantotapaselvityksen loppuraportti on valmistumassa ja se tuotaneen päätöksentekoon yhdyskuntavaliokunnan helmikuun kokoukseen. Todettakoon tässä vaiheessa, että selvityksessä on tarkasteltu toiminnan ulkoistaminen vaikutuksia mm. tuotantokustannuksiin, palvelutasoon, reagointiaikoihin ja mahdollisuuksiin vastata lainsäädännön (kunnossapitolaki, kuntalaki) edellyttämiin turvallisuusvaatimuksiin sekä paikallistason erityisvaatimuksiin. Lisäksi on tarkasteltu mahdollisuuksia tehostaa toimintaa nykyisen toimintamallin pohjalta. Tähän onkin löydetty uusia tapoja mm kausivaihtelun mahdollistaman resurssien hyödyntämisen nykyistä laajemmin sekä hankintasopimusten tehostamisen kautta.
3. Vuoden 2026 toiminta tulosalueittain sekä näkymät talousarviovuodelle
3.1 Ympäristötoimi
Tavanomaisten lupa- ja valvontatehtävien sekä muiden viranomaisvastuiden ja ilmastotyön ohella ympäristötoimi osallistuu vuonna 2026 pääkaupunkiseudun yhteisen EU-direktiivin mukaisen meluselvityksen tarjouskilpailuprosessiin ja varsinaisen selvitystyön ohjaukseen. Samalla varaudutaan, yhdessä yhdyskuntatoimen muiden toimialojen kanssa, ennallistamisasetuksen kansallisen toimenpidesuunnitelman tuomiin uusiin tehtäviin. Lisäksi tavoitteena on saada päivityksessä olevat kaupungin ympäristönsuojelumääräykset päätöksentekoon ennen juhannusta; tämä prosessi on viivästynyt muun muassa kaupunkiratahankkeen aiheuttaman työkuorman vuoksi.
3.2 Maankäyttö
Maankäytön tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineistojen laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäytön ja asumisen edellytyksiä.
Lisäksi maankäytön osalta vuoden 2026 päästövähennysohjelmaan on nostettu uutena tavoitteena ekologinen kompensaatio. Tarkoitus on, että maankäyttö yhdessä ympäristötoimen kanssa tutustuu ekologisen kompensaation mahdollisuuksiin osana asemakaavamuutoksia ja laatii aiheesta prosessikuvauksen sekä aloittaa tarvittavat paikkatietotarkastelut.
3.3 Tilakeskus
Kaupunkistrategian mukaisesti varmistetaan, että kaupungin kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja niiden käyttöaste mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään viiden vuoden välein, ja lisäksi vuosina 2027–2028 laaditaan kiinteistöille korjausvelkalaskelmat. Tätä työtä pilotoidaan vuonna 2026 kaupungintalossa sekä Mäntymäen koulussa ja Granhultsskolanissa osana alakouluhankkeen vaihtoehtojen arviointia.
Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kiinteistökantaa supistetaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2026 aikana jatketaan jo päätettyjen luopumistoimien toteuttamista sekä valmistellaan lisäselvitystä vaativia kohteita. Kiinteistökannan tiivistäminen tarjoaa merkittävän säästöpotentiaalin, mikä tekee siitä yhden lähivuosien keskeisistä tavoitteista laajassa työohjelmassa.
3.4 Kuntatekniikka
Käyttötaloudessa jatketaan laadukasta ja kestävää kaupunkirakenteiden ylläpitämistä. Työssä keskitytään kestäviin valintoihin, pölyttäjäystävällisyyteen, tarkoituksenmukaisiin työtehtäviin ja kaupungin infraomaisuuden hallintaan ja ylläpitämiseen.
Tuotantotapaselvityksen mukaisesti tullaan hankintajärjestelmää monipuolistamaan ja alkuvuoden 2026 aikana koulutetaan hankinnoista vastaavia hankintajärjestelmiin ja hankintalain päivitykseen. Tuotantotapaselvityksen mukaisesti kunnossapidossa tullaan kasvattamaan sesonkiaikojen ulkopuolisten työtehtävien määrää resurssien sallimissa rajoissa.
3.5 Rakennusvalvonta
Tavanomaisten lupa- ja valvontatehtävien sekä muiden viranomaisvastuiden ohella rakennusvalvonta osallistuu vuonna 2026 pääkaupunkiseudun ja Topten yhteisten tulkintojen laatimiseen, liittyen Rakentamislain ja rakentamista säätelevien asetusten soveltamista. Tavoitteena on saada luotua ja päivitettyä voimaantulleen Rakentamislain, asetusten ja rakennusjärjestyksen mukaiset ohjeet rakennusvalvonnan nettisivuille.
Rakennusvalvonnassa tullaan panostamaan vuoden 2026 aikana voimaantulevien uusien asetusten haltuunottoon, viedään mm. hiilijalanjälkitarkasteluprosessi käytännön työhön. Lisäksi tullaan olemaan mukana tietojärjestelmätoimittajien välisessä yhteistyössä mikä mahdollistaa tietomallipohjaisen lupaprosessin.
3.6 Ruoka- ja puhdistuspalvelut
Tulosalueella jatketaan talouden hallinnassa johdonmukaista ja tarkkaa linjaa. Henkilöstön osalta avoimien tehtävien täyttöä vakaasti harkitaan, tavoitteena tuotantotapaselvityksen yhteydessä asetettu yhteensä 9 HTV vähennys tulosalueen henkilöstömäärässä vuoteen 2027 mennessä.
Tavoitteen mukaisesti ruokapalveluissa vuonna 2025 valmistuneen mitoitustarkastelun pohjalta töitä järjestellään uudelleen, tehtävänkuvia ja prosesseja selkeyttäen. Muutamien kohteiden osalta selvitetään kausiluonteisen osa-aikatyön tarjoamisen mahdollisuutta. Puhdistuspalveluiden osalta loppuvuonna 2025 valmistunut kohdekohtainen mitoitus mahdollistaa sen, ettei luontaisen poistuman kautta avoimeksi tulevia tehtäviä tarvitse välttämättä täyttää. Kesälomansijaisia tulosalueelle ei ole tarpeen palkata; kesäaikaiset perussiivoukset hoidetaan vakituisen henkilöstön voimin lomien jaksotusta, vuosikellomaista työskentelyä ja tehtäväkiertoa hyödyntäen.
Kemikaalittoman siivousmenetelmän laajeneminen vähentää puhdistusaineisiin ja tarvikkeisiin varattuja määrärahoja. Ostopalvelua käytetään vain kohteissa, joissa hygieniavaatimukset, käyttöaste tai aukioloajat sitä edellyttävät. Ruokapalveluissa keskitytään hävikin vähentämiseen ja resurssiviisauteen, ja elintarvikkeiden yhteishankintasopimus tuo volyymietuja ja säästöjä. Vuoden teemoja molemmissa yksiköissä ovat oikeat työtavat ja nykyaikaiset menetelmät, ergonomia sekä työturvallisuus.
4. Työohjelmat vuodelle 2026 (Investoinnit)
4.1 Talonrakennus, liikenneväylät sekä viheralueet, konevarikon sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden kone- ja laitehankinnat
Vuoden 2026 investointimenot ovat 19,4 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Kaupunkirata (6,3 milj. euroa), pyöräilyväylä Baana (2,7 milj. euroa) sekä Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla (5 milj.euroa). Baanan osalle maksettavasta MAL-tuesta on olemassa sopimus Väyläviraston kanssa. Työohjelmat vuodelle 2026 on valmisteltu valtuustossa 10.11.2025 hyväksytyn budjetin sekä talouden tasapainottamiseen (2025-2027) tähtäävän toimenpideohjelman pohjalta.
Kiinteän maaomaisuuden myyntejä/luovutuksia on tarkoitus toteuttaa talousarvion mukaisesti. Maa-alueiden ostoja tehdään tarpeen mukaan.
Talonrakennuksen, julkisen käyttöomaisuuden sekä kone- ja laitehankintojen hankekohtaiset suunnitelmat (työohjelmat) ovat esityslistan oheismateriaalina.
Vuodelle 2026 ruoka- ja puhdistuspalveluille on varattu yhteensä 80 000 € investointimäärärahaa. Summa käytetään ennalta suunniteltuihin sekä äkillisiin kone- ja laitehankintoihin eri kohteissa.
Investointiohjelmaa täydennetään tarvittaessa vuoden 2025 keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Mahdolliset täydennykset käsitellään yhdyskuntavaliokunnan helmikuun kokouksessa 17.2.2026.
- Kaavoitusohjelma vuodelle 2026
Kaavoitusohjelmassa (oheismateriaali) esitetään vireillä olevien ja tulevien kaavahankkeiden tilanne ja arvioitu eteneminen. Tarkoituksena on esittää mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina.
Kaavoitusohjelmassa kaavoitushankkeet on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen; uudessa kaupunkistrategiassa priorisoidut kaavahankkeet, muut vuoden 2026 aikana edistettäväksi priorisoidut kaavahankkeet ja muut valmistelussa olevat kaavahankkeet, joita edistetään resurssien puitteissa.
Lisäksi omana kohtana kaavoitusohjelmassa on mainittuna keskusta-alueen visio kaupunkistrategian mukaisesti. Oheismateriaalissa esitetty alueen rajaus on suuntaa antava ja tulee päivittymään työn edetessä.
Vuoden 2026 kaavoitusohjelmaan on otettu mukaan Bembölentie 40 kaupunginvaltuuston 18.12.2023 § 73 päätöksen mukaisesti. Alueen suunnittelu aloitetaan maankäytöllisten edellytysten tutkimisella, jonka jälkeen kaavoituksen käynnistäminen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Lisäksi kaavoitusohjelmaan on nostettu vuonna 2026 tutkittaviksi alueeksi Kaunialan alue. Tiedossa on, että alueen kaavoituksen käynnistämisestä on saapumassa hakemus. Tarkoituksena on, että alueen kaavoituksen käynnistäminen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi kevään 2026 aikana.
Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.
- Talousarviotaulukot
Käyttötalouden tuloslaskelma, yhdyskuntatoimi (kuva):
Yhdyskuntatoimen toimintakatteeksi muodostuu 5,747 miljoonaa euroa Kh:n asettaman toimintakatteen ollessa 5,792 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen.
Yhdyskuntatoimen merkittävimmät tuotot muodostuvat tonttien luovutuksista sekä maankäyttösopimusten mukaisista korvauksista. Näitä ovat Gresantie 1-5, Teinikuja 2 ja Bredantie 15-17 asemakaavamuutoksiin liittyvät sopimuskorvaukset sekä Bredantie 15-17:n osalle arvioitu myyntivoitto. Lisäksi yhdyskuntatoimi kerää tuloja kuntalaisille ym. tahoille myytävistä palveluista. Näiden osuus on riippuvainen tilaajien tarpeesta.
Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys. Toimialan menoja on eri toimintayksiköiden osalla sopeutettu siten, että toimintamenot pysyvät KH:n asettamassa raamissa. Tämä voi vaikuttaa tulosyksiköiden kykyyn tuottaa laadukkaita ja tehokkaita palveluja kuntalaisille (riskit). Loppuvuoden sääolosuhteet, mahdolliset ennalta arvaamattomat menoerät ja kustannustason nousut, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen alkuperäisen menoarvion tasolla (riskit/vaikeudet toteuttaa TA). Merkittäviä käyttötalouteen vaikuttavia muutostekijöitä ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa.
Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja toimitilojen siivouksesta, kaupunkiympäristön hoidosta sekä koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua. Tavoitteeksi onkin asetettu nykyisen kiinteistökannan neliömäärän supistaminen 10 % vuoden 2023 tasosta. Luovuttavat kiinteistöt ja niiden toimintojen uudelleen sijoittaminen suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.
Henkilöstö (kuva):
Yhdyskuntatoimen henkilöstön lukumäärä vuonna 2026 on arvioitu olevan 120 sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät. Henkilöstömäärän tarkastelussa on huomioitava, että osa henkilöstöstä tekee jatkuvasti osa-aikaista työaikaa, jonka vuoksi henkilöstömäärä ei kuvaa käytettävissä olevaa työpanosta. Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana (rekrytointien aikaiset välitilanteet, kausi- ja kesätyöntekijät).
- Toimialan päästövähennysohjelma
Yhdeksi työohjelmaksi lasketaan myös yhdyskuntatoimen ns. päästövähennysohjelma. Kaupungin resurssiviisauden tiekartta ohjaa Kauniaista kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaan on asetettu tavoitteet myös vuosille 2040 ja 2050, jolloin kaupungin tavoite on olla hiilinegatiivinen, luontopositiivinen ja että Kauniaisissa eletään planetaarisen hyvinvoinnin ja terveyden periaatteiden mukaan. Tiekartta määrittää laajat asiakokonaisuudet, joiden tavoitteet viedään käytäntöön konkreettisina toimenpiteinä. Nämä toimenpiteet listataan toimialoittain vuosittain koottaviin päästövähennysohjelmiin.
Päästövähennysohjelmiin sisällytetään sekä päästöjä suoraan vähentäviä toimenpiteitä (esim. tekniset toimenpiteet, kuten aurinkopaneelien asentaminen jne.), että muita päästöjä välillisesti vähentäviä toimenpiteitä (esim. kuntalaisten mukaan saanti viestinnällisin tavoin). Valtuusto on toukokuussa 2025 (§ 15) hyväksynyt päivitetyn version resurssiviisauden tiekartasta. Siinä ilmastonmuutoksen sopeutumisasiat sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat teot on nostettu vahvemmin esille, joten myös näitä toimenpiteitä tuodaan toimialojen ja erityisesti yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmiin.
Päästövähennysohjelmissa toimenpiteet on jaoteltu tiekartan ns. kaistaotsikoiden mukaisesti. Koska kaikilla toimialoilla on omat, erilaiset painopisteet hiilineutraalisuustyön toteutuksessa, ei kaikkien kaistaotsikoiden alle välttämättä nouse kuluvan vuoden aikana uusia toimenpiteitä tai kehitysideoita. Päivitetyn tiekartan mukaisesti ohjelmaan on nyt myös tuotu tietoa siitä, kenelle toimenpide on pääsääntöisesti suunnattu (kaupunkiorganisaatio tai kaupunkiyhteisö), tai onko kyse sopeutumistoimenpiteestä tai luontoteosta.
Toimialojen tämän vuoden päästövähennysohjelmat hyväksytään ensin toimiala- tai tulosaluekohtaisissa valiokunnissa. Tämän jälkeen ympäristötoimi laatii näistä yhteenvedon, joka toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 2.2. pidettävässä kokouksessa. Samassa yhteydessä yleishallinnon päästövähennysohjelma hyväksytään.
Päästövähennystoimenpiteiden sisäinen seuranta ja raportointi tehdään kaupungin johdon työpöydän ns. Ilmastovahti-osion kautta osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastovahdin ulkoiseen osioon voi tutustua osoitteessa www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti.
Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmaan on listattu sekä talousarviovalmistelun yhteydessä hyväksyttyjä toimenpiteitä (esim. tilakeskuksen investointeja vaativia energiatehokkuushankkeita) että muita erityyppisiä ja kokoisia toimenpiteitä sekä kehityshankkeita.
Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmassa keskiössä ovat kuten aikaisempinakin vuosina tilakeskuksen energiatehokkuustoimenpiteet. Muita keskeisiä teemoja ovat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kestävän liikenteen edistäminen ja ruuantuotannon ilmastovaikutusten vähentäminen. Lisäksi varaudutaan ennallistamisasetuksen mukaisen kansallisen suunnitelman edellyttämiin luonnon monimuotoisuutta ja ennallistamista koskeviin vaatimuksiin. Myös asukkaille ilmasto- ja ympäristöasioista viestimistä jatketaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Päästövähennysten toimenpideohjelma on esityslistan oheismateriaalina.
Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:
Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2026 sekä lähettää sen edelleen KH:lle sekä taloushallinnolle tiedoksi.
Päätös:
Oheismateriaali:
Strategian läpimurtohankkeet, yhdyskuntatoimi
Työohjelmat (talonrakennus, kuntatekniikka)
Kaavoitusohjelma 2026
Päästövähennysten toimenpideohjelma
Jakelu: Kaupunginhallitus
Taloushallinto